Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-70/2020 |
Predmet faktúry: | Na zaklade zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017 |
Rok: | 2020 |
Suma: | 302.45 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | RICOH SLOVAKIA s.r o. |
Adresa dodávateľa: | Vajnorská 100 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto |
IČO dodávateľa: | 31331785 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2020 |