Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-710/2019 |
Predmet faktúry: | Montáž kamených prvkov do ostenia okien |
Rok: | 2019 |
Suma: | 1200.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Martin Kurtný akademický sochár |
Adresa dodávateľa: | Komenského 32, 08501 Bardejov |
IČO dodávateľa: | 14290723 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 30.10.2019 |