Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-163/2020 |
Predmet faktúry: | Faktúra za dovávku plnynu na mesiac apríl 2020. |
Rok: | 2020 |
Suma: | 1933.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
Adresa dodávateľa: | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava |
IČO dodávateľa: | 35815256 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 01.04.2020 |