Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-159/2020 |
Predmet faktúry: | Faktúra za technickú podporu MK-soft do 30.4.2021 - mzdy |
Rok: | 2020 |
Suma: | 76.80 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | MK-soft,s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Kvetná 1, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 36491594 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 01.04.2020 |