Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-122/2020 |
Predmet faktúry: | Žaluzie do Obecnej knižnici v Kapušanoch |
Rok: | 2020 |
Suma: | 216.60 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Vojtek Jan |
Adresa dodávateľa: | Záhradná 137/49, 08212 Kapušany |
IČO dodávateľa: | 40152677 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 09.03.2020 |