Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-119/2020 |
Predmet faktúry: | Komunalny odpad podľa rozpisu za obdobie Február 2020 |
Rok: | 2020 |
Suma: | 2092.70 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Fura s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | SNP 77, 04442 Rozhanovce |
IČO dodávateľa: | 36211451 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 29.02.2020 |