Dnes je nedeľa 22.12.2024, meniny má Adela, zajtra Nadežda

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-119/2020
Predmet faktúry: Komunalny odpad podľa rozpisu za obdobie Február 2020
Rok: 2020
Suma: 2092.70 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Fura s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 77, 04442 Rozhanovce
IČO dodávateľa: 36211451
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 29.02.2020