Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-107/2020 |
Predmet faktúry: | Knihy pre Obecnú Knižnicu |
Rok: | 2020 |
Suma: | 325.50 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | KNIHA PLUS, spol.s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Alexandra Matušku 6321/1 6321/1, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 50053906 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2020 |