Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-818/2019 |
Predmet faktúry: | Servisné služby na základe zmluvy za obdobie: December |
Rok: | 2019 |
Suma: | 65.80 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | DATALAN a.s. |
Adresa dodávateľa: | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov |
IČO dodávateľa: | 35810734 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 31.12.2019 |