Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-809/2019 |
Predmet faktúry: | Občerstvenie dňa 27.06.2019 pri priležtosti Otvorenia rekonštrukcie ulici na Hlavnej |
Rok: | 2019 |
Suma: | 422.50 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Ovčia Farma Proč, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Bardejovská 496/17, 08212 Kapušany |
IČO dodávateľa: | 36486825 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 01.07.2019 |