Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-779/2019 |
Predmet faktúry: | Vianočné osvetlenie |
Rok: | 2019 |
Suma: | 2849.05 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Vianoce LED s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Matičná 2, 94901 Nitra |
IČO dodávateľa: | 51974509 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 03.12.2019 |