Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-128/2018 |
Predmet faktúry: | Služby mobilnej siete od 8.02.2018 do 7.08.2018-EO |
Rok: | 2018 |
Suma: | 15.19 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa dodávateľa: | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov |
IČO dodávateľa: | 35763469 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2018 |