Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-83/2020 |
Predmet faktúry: | Čistiace potreby pre OcU a Denné centrum |
Rok: | 2020 |
Suma: | 179.06 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Farby -Laky- Drogeria |
Adresa dodávateľa: | Kováčska 72/7, 08212 Kapušany |
IČO dodávateľa: | 43770177 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 14.02.2020 |