Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-77/2020 |
Predmet faktúry: | Prenájom pozemkov v k.ú. Kapušany v zmysle zml. č.5523/2019/LSR na rok 2020 |
Rok: | 2020 |
Suma: | 200.27 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | LESY SR, š.p. OZ 23 Prešov |
Adresa dodávateľa: | Obrancov mieru 6, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 36038351 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 12.02.2020 |