Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-742/2019 |
Predmet faktúry: | Zabezpečenie činnosti technika PO za 4.štvrťrok 2019 |
Rok: | 2019 |
Suma: | 792.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | LIVONEC, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Košice 18, 04001 Košice |
IČO dodávateľa: | 31730671 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 10.12.2019 |