Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-718/2019 |
Predmet faktúry: | Pretmelenie ventilačných hlavíc v bode prechodu strešnou krytinou |
Rok: | 2019 |
Suma: | 94.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | SEKAL - stavebná firma |
Adresa dodávateľa: | Bardejovská 14, 08006 Prešov |
IČO dodávateľa: | 10668497 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 13.11.2019 |