Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-717/2019 |
Predmet faktúry: | Doplenie dopravného značenia SAD |
Rok: | 2019 |
Suma: | 80.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Ondrej František, Ing |
Adresa dodávateľa: | Ružová 59/59, 08301 Sabinov |
IČO dodávateľa: | 35447028 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 29.11.2019 |