Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-706/2019 |
Predmet faktúry: | Vianočné pozdravy, vizitky + grafické spracovanie |
Rok: | 2019 |
Suma: | 227.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | lemuel s.ro. |
Adresa dodávateľa: | Šarišská 52/14, 08232 Svinia |
IČO dodávateľa: | 51336863 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 26.11.2019 |