Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-689/2019 |
Predmet faktúry: | Prenájom rohoží za obdobie:07.10.2019- 03.11.2019 |
Rok: | 2019 |
Suma: | 32.66 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Orešianska 3, 91701 Trnava |
IČO dodávateľa: | 35742364 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 07.11.2019 |