Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-681/2019 |
Predmet faktúry: | Obedy denný stacionár 10/2019 |
Rok: | 2019 |
Suma: | 1230.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Peter Sabol |
Adresa dodávateľa: | Bukovské 81/32, 09431 Hanušovce nad Topľou |
IČO dodávateľa: | 33275998 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 31.10.2019 |