Dnes je sobota 20.07.2024, meniny má Iľja/Eliáš, zajtra Daniel

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-642/2019
Predmet faktúry: Prenájom rohoží za obdobie:09.9.2019- 06.10.2019
Rok: 2019
Suma: 27.50 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska 3, 91701 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2019