Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-638/2019 |
Predmet faktúry: | Štiepkovanie konarov na zbernom dvore |
Rok: | 2019 |
Suma: | 63.13 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Obec Terňa |
Adresa dodávateľa: | Terňa 58, 08267 Terňa |
IČO dodávateľa: | 00327867 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 10.10.2019 |