Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-629/2019 |
Predmet faktúry: | Preprava osôb FS na trase Kapušany - B. Bystrica dňa 7.9.2019 akcia deň Kroja |
Rok: | 2019 |
Suma: | 520.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | JaS Trans, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Hromoš 138, 06545 Hromoš |
IČO dodávateľa: | 47702273 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 07.10.2019 |