Dnes je sobota 20.07.2024, meniny má Iľja/Eliáš, zajtra Daniel

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-626/2019
Predmet faktúry: Kancelárský materiál - Obal EURO, papier xero, dovolenkový lístok, výkres školský
Rok: 2019
Suma: 53.14 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Mária Kapallová - KAPAP
Adresa dodávateľa: Strojnícka 9, 08006 Prešov
IČO dodávateľa: 33952264
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2019