Dnes je nedeľa 21.07.2024, meniny má Daniel, zajtra Magdaléna

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-511/2019
Predmet faktúry: Reklamné predmety na hrad Kapušany podľa cenovej ponuky
Rok: 2019
Suma: 340.08 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Sergej Trudič
Adresa dodávateľa: Moyzesová 64, 08001 Prešov
IČO dodávateľa: 14368307
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 21.08.2019