Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-418/2019 |
Predmet faktúry: | Kancelárský materiál - Dopisné spony, H.lam Folia A3, H.lam.folia A4,Náplň do zošívača, Obal EURO |
Rok: | 2019 |
Suma: | 90.34 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Mária Kapallová - KAPAP |
Adresa dodávateľa: | Strojnícka 9, 08006 Prešov |
IČO dodávateľa: | 33952264 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2019 |