Dnes je utorok 23.07.2024, meniny má Oľga, zajtra Vladimír

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-263/2019
Predmet faktúry: Služby mobilnej siete EO
Rok: 2019
Suma: 18.41 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov
IČO dodávateľa: 35763469
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 08.05.2019