Dnes je utorok 23.07.2024, meniny má Oľga, zajtra Vladimír

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-261/2019
Predmet faktúry: Čistiace potreby pre OcU a Denné centrum
Rok: 2019
Suma: 181.85 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Farby -Laky- Drogeria
Adresa dodávateľa: Kováčska 72/7, 08212 Kapušany
IČO dodávateľa: 43770177
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 13.05.2019