Dnes je nedeľa 29.09.2024, meniny má Michal/Michaela, zajtra Jarolím

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-363/2014
Predmet faktúry: Elektrina ZŠ Kapušany -II.Q
Rok: 2014
Suma: 1047.20 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Základná škola s Materskou školou
Adresa dodávateľa: Hlavná 367/7, 08212 Kapušany
IČO dodávateľa: 37873253
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 04.09.2014