Dnes je streda 24.07.2024, meniny má Vladimír, zajtra Jakub

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-130/2019
Predmet faktúry: Potrebný materiál, montáž a odborná prehliadka v ZŠ SJ jedalen
Rok: 2019
Suma: 270.00 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Michal Hudák - KAMI
Adresa dodávateľa: Bernolákova 12, 08001 Prešov
IČO dodávateľa: 40637620
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 11.03.2019