Dnes je nedeľa 28.07.2024, meniny má Krištof, zajtra Marta

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-382/2018
Predmet faktúry: Dodanie reklamných predmetov na hrad
Rok: 2018
Suma: 454.74 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Sergej Trudič
Adresa dodávateľa: Moyzesová 64, 08001 Prešov
IČO dodávateľa: 14368307
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 23.07.2018