Dnes je utorok 30.07.2024, meniny má Libuša, zajtra Ignác

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-115/2018
Predmet faktúry: Prenájom rohoží za obdobie: 29.01.2018-25.02.2018
Rok: 2018
Suma: 36.86 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska 3, 91701 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 28.02.2018