Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-169/2014 |
Predmet faktúry: | Prenájom rohoží za obdobie: 24.3.2014-20.4.2014. |
Rok: | 2014 |
Suma: | 34.46 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Orešianska 3, 91701 Trnava |
IČO dodávateľa: | 35742364 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 29.04.2014 |