Dnes je nedeľa 04.08.2024, meniny má Dominik/Dominika, zajtra Hortenzia

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-218/2017
Predmet faktúry: Programovacie práce: webstránka na rok 2017
Rok: 2017
Suma: 120.00 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Smash, s.r.o
Adresa dodávateľa: Mukačevská 2, 08001 Prešov
IČO dodávateľa: 46007041
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 30.05.2017