Dnes je streda 07.08.2024, meniny má Štefánia, zajtra Oskár

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-354/2016
Predmet faktúry: Poplatky za prevádzku t.č. 051/7481736 za Júl 2016
Rok: 2016
Suma: 60.55 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov
IČO dodávateľa: 35763469
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 02.08.2016