Dnes je štvrtok 08.08.2024, meniny má Oskár, zajtra Ľubomíra

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-317/2016
Predmet faktúry: Prenájom rohoží od 23.6.2016 do 19.7.2016
Rok: 2016
Suma: 21.38 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska 3, 91701 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 19.07.2016