Dnes je nedeľa 15.09.2024, meniny má Jolana, zajtra Ľudmila/Ľudomila

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-413/2015
Predmet faktúry: Prenájom rohoží za obdobie: 07.9.2015-04.10.2015.
Rok: 2015
Suma: 26.54 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska 3, 91701 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2015