Dnes je utorok 17.09.2024, meniny má Olympia, zajtra Eugénia

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-231/2015
Predmet faktúry: Prenájom rohoží za obdobie: 18.5.2015-14.6.2015.
Rok: 2015
Suma: 21.38 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska 3, 91701 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 17.06.2015