Dnes je štvrtok 26.09.2024, meniny má Edita, zajtra Cyprián

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-84/2015
Predmet faktúry: Prenájom rohoží za obdobie: 26.1.2015-22.2.2015
Rok: 2015
Suma: 21.38 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska 3, 91701 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 25.02.2015