Dnes je streda 17.07.2024, meniny má Bohuslav, zajtra Kamila

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-103/2020
Predmet faktúry: Prnájom rohoží za obdobie 27.01.2020 do 23.2.2020
Rok: 2020
Suma: 29.98 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska 3, 91701 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 26.02.2020