Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-776/2019 |
Predmet faktúry: | Kancelarský materiál - spotrebný tovar, Stavebný úrad |
Rok: | 2019 |
Suma: | 454.35 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Miroslav Štempeľ |
Adresa dodávateľa: | Lada 207, 08212 Lada |
IČO dodávateľa: | 40407446 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 17.12.2019 |