Dnes je sobota 04.01.2025, meniny má Drahoslav, zajtra Andrea

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-776/2019
Predmet faktúry: Kancelarský materiál - spotrebný tovar, Stavebný úrad
Rok: 2019
Suma: 454.35 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Miroslav Štempeľ
Adresa dodávateľa: Lada 207, 08212 Lada
IČO dodávateľa: 40407446
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2019