Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-763/2019 |
Predmet faktúry: | Športové vybavenie k projektu "Dajme sportu šancu" |
Rok: | 2019 |
Suma: | 239.05 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Florbal. com s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Hlinky 34/34, 60300 Brno |
IČO dodávateľa: | 03933008 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 10.12.2019 |