Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-751/2019 |
Predmet faktúry: | Servisná prehliadka plynových zariadení podľa príloženého súpisu vykonaných prác |
Rok: | 2019 |
Suma: | 263.40 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Matejová Janka - Janka Matejová - PLYNOMASERVIS |
Adresa dodávateľa: | Drienovská Nová Ves 8, 08201 Drienovská Nová Ves |
IČO dodávateľa: | 34507795 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 06.12.2019 |