Dnes je štvrtok 18.07.2024, meniny má Kamila, zajtra Dušana

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-683/2019
Predmet faktúry: Vykonané práce podľa priložených potvrdeniek v objekte 18 Bj.
Rok: 2019
Suma: 505.50 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Marek MATEJ - PLYNOMA
Adresa dodávateľa: Drienovská Nová Ves 8, 08201 Drienovská Nová Ves
IČO dodávateľa: 14369184
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2019