Dnes je piatok 19.07.2024, meniny má Dušana, zajtra Iľja/Eliáš

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-581/2019
Predmet faktúry: Prenájom rohoží za obdobie:12.8.2019- 08.9.2019
Rok: 2019
Suma: 27.50 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska 3, 91701 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 11.09.2019