Dnes je nedeľa 21.07.2024, meniny má Daniel, zajtra Magdaléna

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-411/2019
Predmet faktúry: Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za Jún 2019
Rok: 2019
Suma: 244.64 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Základná škola s Materskou školou
Adresa dodávateľa: Hlavná 367/7, 08212 Kapušany
IČO dodávateľa: 37873253
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 08.07.2019