Dnes je pondelok 22.07.2024, meniny má Magdaléna, zajtra Oľga

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-301/2019
Predmet faktúry: Odber el. energie za užívanie dig. stanice O2 za obdobie: 1/2019-4/2019
Rok: 2019
Suma: 963.50 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Základná škola s Materskou školou
Adresa dodávateľa: Hlavná 367/7, 08212 Kapušany
IČO dodávateľa: 37873253
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 22.05.2019