Dnes je pondelok 22.07.2024, meniny má Magdaléna, zajtra Oľga

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-214/2019
Predmet faktúry: Služby mobilnej siete EO
Rok: 2019
Suma: 25.00 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov
IČO dodávateľa: 35763469
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 08.04.2019