Dnes je streda 24.07.2024, meniny má Vladimír, zajtra Jakub

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-697/2018
Predmet faktúry: Služby pevnej siete za 11/2018-Matrika
Rok: 2018
Suma: 30.11 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov
IČO dodávateľa: 35763469
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 01.11.2018