Dnes je streda 24.07.2024, meniny má Vladimír, zajtra Jakub

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-695/2018
Predmet faktúry: Odber el. energie za užívanie dig. stanice O2 za obdobie: 9/2018-11/2018
Rok: 2018
Suma: 766.26 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Základná škola s Materskou školou
Adresa dodávateľa: Hlavná 367/7, 08212 Kapušany
IČO dodávateľa: 37873253
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2018