Dnes je štvrtok 25.07.2024, meniny má Jakub, zajtra Anna/Hana/Anita

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-652/2018
Predmet faktúry: Prenájom rohoží za obdobie: 10.09.2018-07.10.2018
Rok: 2018
Suma: 37.82 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska 3, 91701 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 19.11.2018